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2017年度市级部门决算公开
编辑:美高梅4858官方网站  来源: 发布日期:2018/9/28 点击次数:28025

2017年度市级部门决算公开

目录

第一部分濮阳市人民美高梅概述

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分濮阳市人民美高梅2017年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分濮阳市人民美高梅2017年度部门决算情况说明

第四部分名词说明

第一部分

美高梅概述

美高梅1991年搬迁至现址,占地面积240亩,建筑面积20万平方米(现院区8.7万,新病房楼6.5万,卫校原址2.7万,核医学科等新建扩建1万,桃园医学培训中心1.1万),开放床位2100张。年门急诊155万人次,出院患者7万余人次,最高日门急诊量近7000人次,日住院病人2200余人次。

美高梅现有职工2300余人,结构持续优化,专业技术人员占85%以上,硕士研究生以上学历280余名,高级职称270余名,省市医学会各专业委员200余人,省市级学科带头人、优秀专业技术人才60余人。

美高梅科室设置齐全,学科建设全市领先。美高梅将内在联系紧密的工作单元设置为18个临床服务部门和6个管理服务部门。河南省医学重点学科4个、重点培育学科8个;濮阳市急救中心、濮阳市血液病研究所、濮阳市神经病学研究所、濮阳市皮肤病研究所设置在我院。设备配置和服务能力区域领先,拥有PET-CT、高端磁共振、西门子SPET-CT、飞利浦3.0T磁共振、西门子1.5T磁共振、西门子双源CT、医科达加速器、平板DSA、平板数字胃肠机、德国STORZ腔镜系统、检验大生化流水线等大型医疗设备,高端CT已进入招标程序。

近年来,美高梅始终坚持“建人民满意美高梅,办百姓放心美高梅”的办院宗旨,按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求,积极推进“三步走”发展战略,综合服务能力不断增强,医患满意度和社会美誉度持续提升,连续被省政府纠风办授予“河南省群众满意美高梅”。

二、濮阳市人民美高梅决算单位构成

濮阳市人民美高梅部门算包括市属事业单位决算。

第二部分

濮阳市人民美高梅2017年度部门决算批复表

 

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第三部分

濮阳市人民美高梅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民美高梅2017年收入总计113,435.55万元,支出总计113,330.99万元,与2016年相比,收入总计增加13963.76万元,增长14.04%;本年支出113,330.99万元,2016年相比,支出总计增加21905.87万元,增长23.96%,因2017年养老保险改革、职工住房公积金基数调整、工资调整。

二、收入决算情况说明

濮阳市人民美高梅本年收入合计113435.55万元,其中:财政拨款收入2442.56万元,占2.15%;事业收入110992.99万元,占97.85%。

三、支出决算情况说明

濮阳市人民美高梅本年支出合计113330.99万元,主要是医疗卫生与计划生育支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市人民美高梅2017年财政拨款收入合计2442.56万元;支出合计1904.2万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少632.82万元,下降24.94%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市人民美高梅2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1904.21万元,支出决算为1904.20万元,完成年初预算的99.99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市人民美高梅2017年一般公共预算财政拨款基本支出2537.02万元,其中:人员经费1117.23万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出;公用经费786.97万元,主要包括:培训费、其他商品和服务支出。

七、国有资产占用情况。

截至2017年1231日,濮阳市人民美高梅共有车辆25辆,其中,一般公务用车8辆,特种专业技术用车11辆,其他用车6辆,特种专业技术用车主要是救护车;单位价值100万元(含)以上专用设备56台。

第四部分名词说明

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指濮阳市人民美高梅用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障濮阳市人民美高梅各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指濮阳市人民美高梅机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为濮阳市人民美高梅机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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